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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010154
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.595
IVA
₲ 425.454

Retención DNCP
₲ 16.678
Retención IVA
₲ 127.636
Retención Renta
₲ 85.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85685
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.580.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.129.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265184
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos, Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales para la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales