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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-000065
Monto de la Factura
₲ 27.553.500
Nro. de Orden de Pago
4517
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.202.877
IVA
₲ 2.504.864

Retención DNCP
₲ 98.191
Retención IVA
₲ 751.459
Retención Renta
₲ 500.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97957
Monto Contrato
₲ 64.971.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.971.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.786.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272112
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para alumnos y funcionarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica