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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013192
Nro. de Timbrado
10546164
Monto de la Factura
₲ 13.519.700
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.856.989
IVA
₲ 1.229.064
Retención DNCP
₲ 48.179
Retención IVA
₲ 368.719
Retención Renta
₲ 245.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93665
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.364.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.421.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271823
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas