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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027553
Monto de la Factura
₲ 21.018.600
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.982.136
IVA
₲ 1.910.782

Retención DNCP
₲ 81.073
Retención IVA
₲ 573.235
Retención Renta
₲ 382.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93665
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.364.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.421.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271823
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas