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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005632
Monto de la Factura
₲ 4.898.000
Nro. de Orden de Pago
1379
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.657.908
IVA
₲ 445.273

Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 133.582
Retención Renta
₲ 89.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95384
Monto Contrato
₲ 35.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.516.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.775.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES- COD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias