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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002009
Monto de la Factura
₲ 15.818.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.042.630
IVA
₲ 431.400

Retención DNCP
₲ 56.370
Retención IVA
₲ 431.400
Retención Renta
₲ 287.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87569
Monto Contrato
₲ 64.694.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.694.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.523.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas