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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007233
Monto de la Factura
₲ 768.000
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.354
IVA
₲ 69.818

Retención DNCP
₲ 2.737
Retención IVA
₲ 20.945
Retención Renta
₲ 13.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90892
Monto Contrato
₲ 8.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.846.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.462.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269976
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos - Cod. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias