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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004030
Monto de la Factura
₲ 2.522.735
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.446.275
IVA
₲ 58.376

Retención DNCP
₲ 9.660
Retención IVA
₲ 17.513
Retención Renta
₲ 49.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86442
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.493.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.677.764

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES COD.09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias