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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 4.890.925
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.651.182
IVA
₲ 444.628

Retención DNCP
₲ 17.429
Retención IVA
₲ 133.388
Retención Renta
₲ 88.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84948
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.705.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.692.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265186
Nombre de la Licitación
Servicio de Café en Maquinas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales