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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-000280
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
1805
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 90.909

Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
03-2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85226
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.665.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265199
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central de Telefonica de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales