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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036951
Monto de la Factura
₲ 2.545.000
Nro. de Orden de Pago
4114
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.420.249
IVA
₲ 231.364

Retención DNCP
₲ 9.069
Retención IVA
₲ 69.409
Retención Renta
₲ 46.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95426
Monto Contrato
₲ 28.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.592.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.207.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272103
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos odontológicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica