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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 494.400
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.165
IVA
₲ 44.946

Retención DNCP
₲ 1.762
Retención IVA
₲ 13.484
Retención Renta
₲ 8.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85169
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.602.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.288.971

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265187
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periodicos para la Facultad de Derecho
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales