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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010875
Monto de la Factura
₲ 7.610.000
Nro. de Orden de Pago
4165
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.236.972
IVA
₲ 691.818
Retención DNCP
₲ 27.119
Retención IVA
₲ 207.545
Retención Renta
₲ 138.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85666
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.174.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267117
Nombre de la Licitación
Servicios de arreglos florales para eventos- Ad Referéndum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica