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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002672
Monto de la Factura
₲ 11.751.300
Nro. de Orden de Pago
1651
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.175.273
IVA
₲ 1.068.300

Retención DNCP
₲ 41.877
Retención IVA
₲ 320.490
Retención Renta
₲ 213.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97913
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.827.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.826.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280719
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales