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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 4.123.535
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.921.407
IVA
₲ 374.867

Retención DNCP
₲ 14.695
Retención IVA
₲ 112.460
Retención Renta
₲ 74.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85147
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.420.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.995.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265190
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales