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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0065095
Nro. de Timbrado
11812708
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
8329
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
IVA
₲ 63.636

Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91221
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.223.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271836
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS FLORALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria