Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-54302
Nro. de Timbrado
11424223
Monto de la Factura
₲ 3.370.000
Nro. de Orden de Pago
8076
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.220.691
IVA
₲ 274.546

Retención DNCP
₲ 12.035
Retención IVA
₲ 82.364
Retención Renta
₲ 54.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91221
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.223.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271836
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS FLORALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria