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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014818
Monto de la Factura
₲ 9.606.533
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.532
IVA
₲ 174.633

Retención DNCP
₲ 36.973
Retención IVA
₲ 52.390
Retención Renta
₲ 188.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97165
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.913.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276177
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aereo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado