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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.353
IVA
₲ 32.727

Retención DNCP
₲ 1.283
Retención IVA
₲ 9.818
Retención Renta
₲ 6.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORDILLERA SM SA
RUC
80072191-8
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90891
Monto Contrato
₲ 27.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.549.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.297.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269976
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos - Cod. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias