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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-16532
Nro. de Timbrado
14410668
Monto de la Factura
₲ 5.689.500
Nro. de Orden de Pago
39106
Fecha de Orden de Pago
03-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.663.639
IVA
₲ 517.227

Retención DNCP
₲ 25.861
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40003-21-197730
Monto Contrato
₲ 50.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.977.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa