- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-16531
Nro. de Timbrado
14410668
Monto de la Factura
₲ 3.176.000
Nro. de Orden de Pago
39045
Fecha de Orden de Pago
14-10-2021
Fecha Emisión Cheque
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.161.564
IVA
₲ 288.727
Retención DNCP
₲ 14.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40003-21-197730
Monto Contrato
₲ 50.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.977.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa
