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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1368
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
25-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.145
IVA
₲ 146.364
Retención DNCP
₲ 5.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-59255
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.719.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230068
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero