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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-1376
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.764
IVA
₲ 130.909

Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-59255
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.719.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230068
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero