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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-93779
Monto de la Factura
₲ 592.000
Nro. de Orden de Pago
939
Fecha de Orden de Pago
17-09-2012
Fecha Emisión Cheque
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.847
IVA

Retención DNCP
₲ 2.153
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/12
Código de Contratación (CC)
CD-27004-12-48186
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.144.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.132.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226618
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero