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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 8.040.000
Nro. de Orden de Pago
34888
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.645.893
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 28.652
Retención IVA
₲ 219.273
Retención Renta
₲ 146.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-99466
Monto Contrato
₲ 24.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.674.690

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272202
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn