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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-263410
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 1.935.000
Nro. de Orden de Pago
93964
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.923
IVA
₲ 175.909

Retención DNCP
₲ 6.825
Retención IVA
₲ 52.773
Retención Renta
₲ 52.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
13/20
Código de Contratación (CC)
CD-24005-20-194119
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.459.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.566.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378574
Nombre de la Licitación
Servicio de Informacion Comercial*Plurianual
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal