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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010046
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12800086
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.250.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1408
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.538.609
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.113.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.209
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 334.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 334.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BAKER TILLY PARAGUAY
        
                                    RUC
                            
            80089255-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            21/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23014-18-165435
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 24.500.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.077.218
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            343607
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo
        