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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000076
Nro. de Timbrado
11158141
Monto de la Factura
₲ 44.100.000
Nro. de Orden de Pago
1882
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.031.935
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 68.065
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DENIS CESAR SALINAS ACUÑA
RUC
2694435-9
Número de Contrato
58/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-115799
Monto Contrato
₲ 44.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.031.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288283
Nombre de la Licitación
Servicios de Arte Grafica e Impresión de Revistas
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua