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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002138
Nro. de Timbrado
16276899
Monto de la Factura
₲ 6.664.870
Nro. de Orden de Pago
1866
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.483.101
IVA
₲ 605.897

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 181.769
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
12.23
Código de Contratación (CC)
CD-30162-23-227364
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.572.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423616
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA 13/23 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu