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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-054-0006256
Nro. de Timbrado
14102611
Monto de la Factura
₲ 34.970.000
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
28-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.842.836
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 127.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22016-20-188332
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.859.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376804
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE TRANSPORTE"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron