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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051752
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 94.769.052
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.424.437
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 344.615
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22016-20-191530
Monto Contrato
₲ 94.769.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.769.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.424.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron