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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000417
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 2.881.000
Nro. de Orden de Pago
24504
Fecha de Orden de Pago
12-09-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.711.152
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.162
Retención IVA
₲ 78.573
Retención Renta
₲ 78.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-217582
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.677.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.581.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPATACION DE VEHICULOS DE LA MARCA ISUZU
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional