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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062
Monto de la Factura
₲ 3.790.500
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.604.697
IVA

Retención DNCP
₲ 13.508
Retención IVA
₲ 103.377
Retención Renta
₲ 68.918
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OILDA ANTONIA GOMEZ DE PANIAGUA
RUC
1309150-6
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-73428
Monto Contrato
₲ 30.013.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.584.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.398.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254558
Nombre de la Licitación
CATERING Y PROVISIÓN DE REFRIGERIO
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu