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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1676
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.569
IVA
₲ 136.364

Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222972
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.485.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.935.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421097
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac