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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008100
Monto de la Factura
₲ 12.737.490
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.216.832
IVA
₲ 289.488

Retención DNCP
₲ 48.298
Retención IVA
₲ 86.846
Retención Renta
₲ 373.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-211523
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.436.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.497.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac