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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008130
Monto de la Factura
₲ 32.520.000
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
24-06-2022
Fecha Emisión Cheque
24-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.791.921
IVA
₲ 739.091
Retención DNCP
₲ 123.310
Retención IVA
₲ 221.727
Retención Renta
₲ 953.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-211523
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.436.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.497.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac