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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0044901
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
2415
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.454
IVA
₲ 70.909

Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-224117
Monto Contrato
₲ 109.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.131.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.361.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421097
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac