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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022423
Monto de la Factura
₲ 24.783.670
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
22-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.322.561
IVA
₲ 2.253.061

Retención DNCP
₲ 87.419
Retención IVA
₲ 675.918
Retención Renta
₲ 675.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-211863
Monto Contrato
₲ 159.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.773.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.907.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406327
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac