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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021816
Monto de la Factura
₲ 36.355.230
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.211.925
IVA
₲ 3.305.020

Retención DNCP
₲ 128.235
Retención IVA
₲ 991.506
Retención Renta
₲ 991.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ECOLOGIA VERDE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064213-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-212900
Monto Contrato
₲ 130.878.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.763.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.031.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405265
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL A.I.G.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac