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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1978
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
19-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.761
IVA
₲ 149.091
Retención DNCP
₲ 5.785
Retención IVA
₲ 44.727
Retención Renta
₲ 44.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-192677
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.598.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374005
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero
