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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1017
Monto de la Factura
₲ 477.850
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
27-01-2021
Fecha Emisión Cheque
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.112
IVA
₲ 43.441

Retención DNCP
₲ 1.738
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-190948
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.851.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.686.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373895
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC, SCANNER Y UPS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero