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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-2962
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
IVA
₲ 227.273

Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-195080
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.412.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.820.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT.Y REPARACION DEL SIST. E INSTALACIONES ELECTRICAS, APARATOS ELECTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero