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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-2846
Monto de la Factura
₲ 5.340.466
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
22-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.030.331
IVA
₲ 485.497

Retención DNCP
₲ 18.837
Retención IVA
₲ 145.649
Retención Renta
₲ 145.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-195594
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.525.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.200.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374027
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y/O RED TELEFÓNICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero