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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-19640-699
Monto de la Factura
₲ 9.607.040
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.607.040
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRACTO AGRO VIAL S.A.
RUC
80027587-0
Número de Contrato
14-2.017
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-139412
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.618.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.618.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330929
Nombre de la Licitación
Repuestos para autos, camionetas, camiones, motos y tractores.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia