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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0363343
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 625.300
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1441
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-08-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 625.300
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARNI SHOP S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80019109-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            05-2.017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-30228-17-135726
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.429.138
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.429.138
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            322207
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Articulos de limpieza y papeles
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Filadelfia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Municipalidad de Filadelfia
        