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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000327
Nro. de Timbrado
16091768
Monto de la Factura
₲ 138.469.303
Nro. de Orden de Pago
26362
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.139.996
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 503.525
Retención IVA
₲ 3.776.435
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.923.465
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUNAMIS S.A.
RUC
80051991-4
Número de Contrato
55/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22010-22-221466
Monto Contrato
₲ 187.938.039
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.767.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.561.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420662
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAYECTO A USF DEL BARRIO SAN ISIDRO KM. 9 MONDAY FRACCIÓN LIBERADOR DEL DISTRITO DE PDTE. FRANCO-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana