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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Nro. de Timbrado
15864351
Monto de la Factura
₲ 19.150.361
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
11-10-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.021.358
IVA
₲ 1.740.942
Retención DNCP
₲ 67.549
Retención IVA
₲ 522.283
Retención Renta
₲ 522.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217312
Monto Contrato
₲ 19.150.361
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.133.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.021.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410761
Nombre de la Licitación
Adecuación de Espacios de la Facultad de Odontología-Ad referendum
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia
