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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024270
Nro. de Timbrado
16369434
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
3616
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.262.000
IVA
₲ 318.182

Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
81/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224318
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.964.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.050.645

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES, ARREGLOS FLORALES Y ALQUILERES PARA EVENTOS ACADÉMICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria