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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000208
Nro. de Timbrado
17675277
Monto de la Factura
₲ 219.500
Nro. de Orden de Pago
3076
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.702
IVA
₲ 19.955

Retención DNCP
₲ 798
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219379
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.024.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.178.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416581
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria