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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000012
Nro. de Timbrado
15036226
Monto de la Factura
₲ 32.903.260
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.963.463
IVA
₲ 2.991.205

Retención DNCP
₲ 116.059
Retención IVA
₲ 897.362
Retención Renta
₲ 897.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALCIDES QUIROGA BAEZ
RUC
2111548-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211167
Monto Contrato
₲ 141.030.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.337.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.759.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404749
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia